SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1229001
Data de emissão 29/12/2021
Valor 11.116,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***850783**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***467230001**
Endereço R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa PAVIMENTACAO URBANA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2021 9 11.116,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 11.116,00